Alexandre Mercier
Auditeur interne | Cartographie des risques et contrôle interne
Toulouse
Profil professionnel
Auditeur interne rigoureux intervenant sur l'évaluation des processus opérationnels et la maîtrise des risques dans les environnements industriels et de services.
Reconnu pour sa capacité à fiabiliser les dispositifs de contrôle interne et à formuler des recommandations pragmatiques en concertation avec les équipes opérationnelles.
Expérience professionnelle
Aerovance Systèmes
Toulouse
Auditeur interne senior
janv. 2023 – Aujourd’hui
- Pilotage et réalisation de missions d'audit opérationnel et financier sur les sites industriels et les filiales européennes.
- Actualisation annuelle de la cartographie des risques du groupe en relation avec la direction générale et le comité d'audit.
- Supervision des tests de conformité aux exigences de la loi Sapin II et aux procédures anticorruption.
- Accompagnement des directions métier dans le déploiement des plans d'action avec un taux d'application des recommandations de 88 %.
Finorva Conseil & Audit
Toulouse
Auditeur interne
oct. 2019 – déc. 2022
- Exécution de missions d'audit contractuel et d'évaluation du contrôle interne pour des PME et ETI régionales.
- Formalisation de matrices de risques et de contrôles couvrant les cycles achats, ventes, trésorerie et gestion des stocks.
- Rédaction des synthèses d'audit et formulation de recommandations opérationnelles présentées aux directions financières.
Formation
Toulouse School of Management
Master Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) · Audit et contrôle de gestion · Toulouse · Mention Bien · sept. 2017 – juin 2019
Formation approfondie aux normes professionnelles d'audit, au référentiel COSO, aux normes IFRS et à la gouvernance d'entreprise.
Université Toulouse Capitole
Licence Économie et Gestion · Gestion et finance d'entreprise · Toulouse · Mention Assez Bien · sept. 2014 – juin 2017
Enseignements fondamentaux en analyse financière, comptabilité générale, droit des affaires et statistiques appliquées.
Projets récents
Refonte du dispositif d'évaluation du contrôle interne
mars 2024 – nov. 2024
- Harmonisation des guides d'évaluation du contrôle interne sur huit entités opérationnelles en France et en Espagne.
- Déploiement d'un tableau de bord de suivi sous Power BI pour assurer la traçabilité continue des incidents de conformité.
Compétences clés
Audit opérationnel et financier
Cadre de référence COSO
Cartographie des risques
Conformité Sapin II
Revue des processus métiers
Analyse de données (Power BI, Excel avancé)
Normes IFRS
Évaluation du contrôle interne
Environnement SAP ERP
Langues
Français
C2
Anglais
C1
Espagnol
B1
Certifications
Certified Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA) · mai 2022
Engagement associatif
Association Midi Solidarité Emploi
Toulouse · janv. 2021 – juin 2025
- Trésorier bénévole
- Contrôle de la conformité des écritures comptables et préparation du budget annuel prévisionnel de 45 000 euros.
- Présentation du rapport financier annuel lors des assemblées générales de l'association.